上海qy千亿和研信企业管理有限公司
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一(yī)、审计报告类(lèi)型:
1、内外资(zī)会(huì)计报表审计:
财务报表(biǎo)审计是(shì)最常(cháng)规的(de)审计业务(wù),是(shì)会计师事务所的法(fǎ)定业务。会计师事(shì)务所和委托方对拟委托事(shì)项的初步接洽和了解后,接受委(wěi)托按审计(jì)目的的要(yào)求,采用特定的审计程序和方法,对被审单位的会计报表或特定事项进行审计,出具(jù)审计报(bào)告(gào)。
2、高新(xīn)技(jì)术企(qǐ)业专项审计:
高新技术企业专项(xiàng)审计,是(shì)指依据高新技术企业认定办法(fǎ)相关规(guī)定,对近三年(nián)的研发费用支出情况及高新技术产品(服务)收入(rù)情况进行审(shěn)计,出具审计专项(xiàng)报告。该报告主要用于企业(yè)申办高新技术企业(yè)或高新(xīn)技(jì)术企业(yè)复审使用(yòng)。
3、研发费(fèi)加计(jì)扣除审计:
指对申请享受研(yán)发费(fèi)加(jiā)计(jì)扣除政策的企业(yè),对企业核算的研发费(fèi)情况进行专项审计,主要审核研发费核(hé)算是否合理(lǐ)及真实。
4、软件企业认定专(zhuān)项审(shěn)计(jì)
是指依据软件企业认定办法的相关规定,对拟认定企业上一年度和当(dāng)年度(实际(jì)年限不足一(yī)年的(de)按实际月份)财务(wù)报表(含资产(chǎn)负(fù)债(zhài)表、损益表、现金流量(liàng)表)以及软件(jiàn)产品开(kāi)发销售(shòu)(营业(yè))收入、企业软件产品自主开(kāi)发销售(shòu)(营业(yè))收入(rù)、企业研究开发费用情况(kuàng)进行审计。
5、动(dòng)漫企(qǐ)业认定专项审计:
是指依据动漫企业(yè)认定管理办法的相关(guān)规定,对拟认定企业(yè)上一年度财务报表(biǎo)(含资产负债表、损益表、现金流量表(biǎo))以及动漫产品收入及企业(yè)研究开发费用(yòng)情况进(jìn)行审计,
6、离任审计:
是指对法定代表人或高级管理人员整个任职期间经济责任履(lǚ)行情况所(suǒ)进行的审查,鉴证(zhèng)和总体评价。是(shì)考核(hé)责任人任职期间的业绩,明确(què)划分前(qián)后任的经(jīng)济责任的有效方法。
7、清算审计:
是指企业由于各种原因(yīn)终止,对其清算(suàn)期间的债(zhài)权债(zhài)务清偿情况,资产变现(xiàn)情况,以及清算期间的收益、损失,费用支出情况(kuàng)进行的(de)审(shěn)计。通常包(bāo)括破(pò)产清算审(shěn)计、合(hé)同约(yuē)定终止(zhǐ)清算审计等。
8、外汇年检审计:
是最常规的审计业务,是对企事业单位外汇收支情(qíng)况、账户使用情况、外汇(huì)法规遵(zūn)循情况(kuàng)进行的审核,出具外汇审计报告(gào)。
9、企业内部(bù)审计:
是指通过审(shěn)查和评价企业的经营活动及内部控制的(de)适当性、合法性和有(yǒu)效性,制定有针对性的解(jiě)决方案,以促进(jìn)企业目标的实现。
10、新三板(bǎn)上市(shì)审计:
对(duì)新三(sān)板挂牌(pái)企业进行(háng)的财务审计,一般会和券商、律所共(gòng)同组成小组,通过充分了解被审计(jì)单位及(jí)其环(huán)境(jìng),审慎评估(gū)重大(dà)错报风险。
11、验收(shōu)审计:
是指对经过(guò)政府相关部门立项并进(jìn)行(háng)拨款的,对(duì)项(xiàng)目完成后进(jìn)行验收,对项目执行期间产生的投入、收(shōu)入、费用(yòng)等(děng)进行专项审计(jì)。
12、招投(tóu)标审计(jì):
指招标方对投(tóu)标(biāo)单位(wèi)的财务报表情况(kuàng)进行了解,清楚招标单位财务状况和(hé)经济实力。
13.其他目的的特定(dìng)审(shěn)计(jì)。
二、收费标准(zhǔn):
审计收费标准依据各个审(shěn)计类型区分、依据注协行业指导价格(gé)和收费标准,结合项目投资(zī)、收入或参考资产(chǎn)总(zǒng)额情况而定。